Kdaj gre za boniteto, kdaj za darilo in kakšne so davčne posledice za delodajalca ter zaposlenega.
S koncem leta se v številnih podjetjih ponovno odpirajo vprašanja glede davčne obravnave bonitet in daril, napoved za odmero davka od prejetega darila – kdaj gre za boniteto, kdaj za darilo in kakšne so davčne posledice za delodajalca ter zaposlenega. Napačna presoja lahko pomeni dodatne davčne obveznosti, zamudne obresti in globe, pa tudi davčno nepriznane odhodke ter nepotrebna tveganja pri inšpekcijskem nadzoru.

✅ Zakaj se morate udeležiti?
Z udeležbo na seminarju rešite več ključnih težav, s katerimi se podjetja pogosto soočajo ob koncu leta:
- Nejasnost, kaj je boniteta in kaj darilo – razumeli boste mejo med obema ter se izognili napačni davčni obravnavi.
- Nepravilno vrednotenje bonitet – naučili se boste pravilnega izračuna, vključno z novostmi, ki veljajo od 1. 1. 2025.
- Davčna tveganja in inšpekcijski zapleti – pridobite znanje, ki vas zaščiti pred dodatnimi odmerami davkov, obrestmi in globami.
- Nepriznani stroški pri DDPO – spoznali boste, katere bonitete so davčno priznane in kako jih pravilno evidentirati.
- Neenotna praksa pri obdarovanju zaposlenih in poslovnih partnerjev – dobili boste jasna pravila za zakonito in pregledno izvedbo darilnih politik.
Poseben poudarek bo na praktičnih primerih iz prakse in odgovorih na konkretna vprašanja udeležencev, saj želimo zagotoviti, da boste bonitete in darila v vašem podjetju obravnavali pravilno, skladno z zakonodajo in brez davčnih tveganj.
Komu je seminar namenjen?
Seminar priporočamo vsem, ki se pri svojem delu srečujejo z obračunom plač, davčno skladnostjo ali računovodenjem, zlasti pa:
- računovodjem in finančnikom,
- vodjem podjetij in direktorjem,
- svetovalcem in davčnim strokovnjakom,
- ter vsem, ki želijo zagotoviti zakonito, pregledno in davčno učinkovito poslovanje ob koncu leta.
🎯 Top 3 razlogi za udeležbo:
Razumeli boste, kdaj gre za boniteto in kdaj za darilo
– Naučili se boste pravilno razlikovati med ugodnostmi in preprečiti davčne napake.
Pridobili boste praktična znanja za leto 2025
– Spoznali boste nove določbe, ki vplivajo na vrednotenje bonitet in obdavčitev zaposlenih.
Izognili se boste davčnim tveganjem in globam
– Z znanjem s seminarja boste zagotovili skladnost z zakonodajo ter brezskrbno zaključili leto.
Vsebina
- Uvod (bonitete po ZDoh-2)
- Kaj šteje za boniteto (uporaba osebnega vozila za privatne namene, nastanitev, posojilo brez obresti ali z obrestno mero, ki je nižja od tržne, popust pri prodaji blaga in storitev, izobraževanje delojemalca ali njegovega družinskega člana, zavarovalne premije in podobna plačila, darila, ki jih zagotovi delodajalec na podlagi ali zaradi zaposlitve nekdanjemu, sedanjemu ali bodočemu delojemalcu ali njegovemu družinskemu članu, pravica delojemalcev do nakupa delnic)
- Katere ugodnosti delavcem ne štejejo za boniteto?
- Vrednotenje posameznih bonitet, vključno z novostmi s 1. 1. 2025 (električna vozila, polnilne postaje, skupinsko zavarovanje odgovornosti poslovodstva ali članov organov nadzora, posebna davčna osnova za delavce inovativnih zagonskih podjetij)
- Davčno nepriznane bonitete z vidika DDPO
- Davčna obravnava daril ob koncu poslovnega leta (darila zaposlenim, darila nekdanjim zaposlenim, darila otrokom in ostalim družinskim članom, darila poslovnim partnerjem)
- Odgovori na vprašanja udeležencev.
Prejeli boste pojasnila na vaša konkretna vprašanja
Vprašanja že sedaj pričakujemo na racunovodstvo@forum-media.si saj bomo le tako lahko seminar prilagodili natanko vašim potrebam.
